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| 29/09/2025 | 0000245/2025 | 0000016/2025 | 0000213/2025 | 0000245/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | Polis Gestao e Tecnologia da Informacao Ltda | 22.296.587/0001-60 | | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 26/09/2025 | 0000001/2025 | 0000150/2025 | 0000218/2025 | 0000249/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | Camara Municipal de Vargem Alegre | 02.293.031/0001-03 | R$ 16.659,58 | R$ 16.659,58 | R$ 14.339,66 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 26/09/2025 | 0000001/2025 | 0000149/2025 | 0000217/2025 | 0000248/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | Camara Municipal de Vargem Alegre | 02.293.031/0001-03 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 29.977,28 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 26/09/2025 | 0000001/2025 | 0000148/2025 | 0000216/2025 | 0000247/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | Camara Municipal de Vargem Alegre | 02.293.031/0001-03 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 4.574,13 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 26/09/2025 | 0000246/2025 | 0000006/2025 | 0000214/2025 | 0000246/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, ABRANGENDO, A ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA, BEM COMO A ELABORACAO DE DOCUMENTOS E INSTRUCOES TECNICAS PARA A REALIZACAO DE ACOES DA CONTROLADORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE/MG | METODOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 23.889.530/0001-38 | R$ 62.400,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria |
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Detalhes
| 25/09/2025 | 0000244/2025 | 0000147/2025 | 0000212/2025 | 0000244/2025 | Valor referente ao fornecimento de link de internet referente ao periodo de 22/08 de 2025 a 22/09 de 2025. | W D Telecom e Servicos Ltda - ME | 23.317.163/0001-06 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica |
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| 25/09/2025 | 0000243/2025 | 0000007/2025 | 0000211/2025 | 0000243/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE/MG | Jose Paulo Rodrigues Marques | 18.227.020/0001-65 | R$ 86.400,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria |
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| 25/09/2025 | 0000242/2025 | 0000023/2025 | 0000210/2025 | 0000242/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESING GRAFICO E SOCIAL MIDEA PARA A DIAGRAMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E ARTES GRAFICAS | M4 COMUNCIACAO E MARKETING LTDA | 40.801.258/0001-01 | | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 25/09/2025 | 0000240/2025 | 0000145/2025 | 0000208/2025 | 0000240/2025 | Valor referente a aquisicao de material de limpeza e conservacao para manutencao da camara municipal. | J FERREIRA DE OLIVEIRA | 01.100.194/0001-60 | R$ 864,51 | R$ 864,51 | R$ 864,51 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 25/09/2025 | 0000239/2025 | 0000144/2025 | 0000207/2025 | 0000239/2025 | Valor referente a aquisicao de generos alimenticios para manutencao da camara municipal. | J FERREIRA DE OLIVEIRA | 01.100.194/0001-60 | R$ 2.785,10 | R$ 2.785,10 | R$ 2.785,10 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |