| |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000059/2025 | 0000042/2025 | 0000052/2025 | 0000059/2025 | Valor referente a treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial no curso de Legislativo Experience, participantes: Marlise Almeida da Silveira e Sonia Cristina Viana. | CEAP - Treinamento Prof. e Gerencial Ltda ME | 13.891.611/0001-19 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000058/2025 | 0000006/2025 | 0000051/2025 | 0000058/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, ABRANGENDO, A ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA, BEM COMO A ELABORACAO DE DOCUMENTOS E INSTRUCOES TECNICAS PARA A REALIZACAO DE ACOES DA CONTROLADORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE/MG | METODOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 23.889.530/0001-38 | R$ 62.400,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000057/2025 | 0000007/2025 | 0000050/2025 | 0000057/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE/MG | Jose Paulo Rodrigues Marques | 18.227.020/0001-65 | R$ 86.400,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000056/2025 | 0000041/2025 | 0000049/2025 | 0000056/2025 | Valor referente a aquisicao de refil original de filtro da marca Everest. | D'artagnan Bontempo Ameno - Soft Vale do Aco | 86.416.526/0001-72 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000055/2025 | 0000016/2025 | 0000048/2025 | 0000055/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | Polis Gestao e Tecnologia da Informacao Ltda | 22.296.587/0001-60 | | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000054/2025 | 0000040/2025 | 0000047/2025 | 0000054/2025 | Valor referente ao fornecimento de link de internet referente ao periodo de 20 de fevereiro de 2025 a 20 de marco de 2025. | W D Telecom e Servicos Ltda - ME | 23.317.163/0001-06 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000053/2025 | 0000023/2025 | 0000046/2025 | 0000053/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESING GRAFICO E SOCIAL MIDEA PARA A DIAGRAMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E ARTES GRAFICAS | M4 COMUNCIACAO E MARKETING LTDA | 40.801.258/0001-01 | | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000052/2025 | 0000039/2025 | 0000045/2025 | 0000052/2025 | Valor referente a diarias de viagens a Belo Horiozonte, para participar do curso Legislativo Experience 2025l no periodo de 25/03 a 28/03/2025 (03 diarias). | SONIA CRISTINA VIANA FRANCO | ***.574.196-** | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000049/2025 | 0000037/2025 | 0000042/2025 | 0000049/2025 | Valor referente a aquisicao de material de limpeza e conservacao para manutencao da camara municipal. | J FERREIRA DE OLIVEIRA | 01.100.194/0001-60 | R$ 771,73 | R$ 771,73 | R$ 771,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000048/2025 | 0000036/2025 | 0000041/2025 | 0000048/2025 | Valor referente a aquisicao de generos alimenticios para manutencao da camara municipal. | J FERREIRA DE OLIVEIRA | 01.100.194/0001-60 | R$ 1.238,94 | R$ 1.238,94 | R$ 1.238,94 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |